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课程名称: 财务人员必须掌握的税务知识与实战技巧 
课程热度: 305
课程时长: 2天天
课程分类: 税收筹划
有效期至: 长期有效
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 财务人员必须掌握的税务知识与实战技巧

培训受众:

财务总监、财务经理、税务经理、财务主管、财务人员、法务经理、业务部负责人。

课程大纲:

主题一:“税”在身边

    财务人员如何正确评价本企业实际税收负担

    如何利用财务分析指标评价税务风险

    关注税制改革,打造“私人订制版”税务管理方案

主题二:涉税业务中经济合同的“成”与“败”

    经济合同成为企业税务处理的基石

    企业经济合同签订过程中的错误做法

    盘点税务机关检查时关注的经济合同类型

    “成”也合同--巧用经济合同进行税务筹划(案例分析)

    “败”也合同--都是合同惹的祸(案例分析)

    签订经济合同如何避免税收风险

    购销合同签订中应重点关注哪些涉税问题

    关于购销合同的纳税筹划案例分析分析

    民间借贷合同的税务风险提示

    企业享受税收优惠政策涉及的劳动合同问题

    经济合同印花税的“税”与“不税”

主题三:发票涉税风险分析与处理技巧

    税务机关对发票检查的重点项目(近期稽查案例分析)

    常见的虚开发票案例分析及处罚规定

    企业被动取得虚开发票的纳税风险提示

    企业取得虚开发票的“善意”与“不善意”税务机关如何界定

    企业避免取得虚开发票的处理技巧

    善意取得“大头小尾”发票税务机关如何处理

    滞后开具增值税专用发票引发的税务风险

    税务机关代开发票的风险提示

    超范围经营取得的收入能否开具发票

专业发票逾期未认证发生退货如何处理

    哪些财政票据可以作为税前扣除的合法凭证

    发票开错的常见情形与处理方法

    发票丢失的几种情形及处理方法

发票风险防范应对措施

 

 

主题四:企业经营活动中财务核算与税务处理技巧

    销售收入确认会计与税法差异的协调与纳税申报技巧

    代第三方收取款项会计与税务处理差异

    收到政府补助收入会计与税务操作技巧

    固定资产盘盈的会计处理与税务调整技巧

    关联企业广告和业务宣传费税务安排技巧

    为个人承担税款的税务处理技巧

    关联企业之间借款利息税务处理技巧

    闲置设备折旧额的会计与税务处理差异分析

    股息、红利会计与税法差异处理技巧

    非居民企业转让股权的税务处理技巧

主题五:企业纳税申报管理

    建立纳税申报管理制度

    纳税申报管理内部控制的内容

    正确处理纳税申报表填列的难点问题

    完善税收优惠的备案手续

主题六:企业纳税自查与税务稽查应对

    定期进行纳税申报表与会计报表敏感项目的自查

    自查结果的判断与自救方法

    及时关注税务稽查的目标

    做好应对税务稽查的准备